4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 17/02/2016 ATÉ 17/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
5
Data de Lançamento: 17/02/2016 |
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/004-2016
1.634,35
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
1.634,35
1,0000
1.634,35
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/005-2016
2.011,71
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
2.011,71
1,0000
2.011,71
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
164/002-2016
188,33
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
188,33
1,0000
188,33
296/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
1063/000-2016
-2,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA |
- JURÍDICO |
200,00
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/001-2016
3.051,58
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS |
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO |
3.051,58
1,0000
3.051,58
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/001-2016
195,96
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
TAXAS DE ART DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO |
195,96
SV
0,0700
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/002-2016
49,55
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE |
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
49,55
1,0000
49,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/002-2016
302,17
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
302,17
1,0000
302,17
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/002-2016
534,88
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
534,88
1,0000
534,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/004-2016
82,90
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - |
DES. AGRÁRIO |
82,90
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/002-2016
267,19
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
267,19
1,0000
267,19
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/001-2016
298,26
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C |
444-6 CEF - SAÚDE |
298,26
1,0000
298,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/001-2016
1.801,75
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.801,75
1,0000
1.801,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/001-2016
198,93
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
198,93
1,0000
198,93
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/001-2016
200,71
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
200,71
1,0000
200,71
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 17/02/2016 ATÉ 17/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
5
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/002-2016
3.701,79
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
3.701,79
1,0000
3.701,79
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/001-2016
1.179,97
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS |
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.179,97
1,0000
1.179,97
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/001-2016
438,04
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III |
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
438,04
1,0000
438,04
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/001-2016
418,85
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III |
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
418,85
1,0000
418,85
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/001-2016
175,47
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO |
ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
175,47
1,0000
175,47
Outros/Não Aplicável
REGINALDO SILVA DE MACEDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
269.388.788-70
432
440/001-2016
202,86
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
202,86
1,0000
202,86
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/001-2016
346,17
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
AMBULANDIA APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
346,17
1,0000
346,17
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/001-2016
206,04
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - |
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
206,04
1,0000
206,04
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/001-2016
263,55
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E |
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
263,55
1,0000
263,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
497
1242/001-2016
188,81
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO |
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
188,81
1,0000
188,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/001-2016
133,33
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C |
624023-0 CEF - SAÚDE |
133,33
1,0000
133,33
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/001-2016
144,55
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
144,55
1,0000
144,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/001-2016
163,37
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
163,37
1,0000
163,37
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/001-2016
1.456,45
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - |
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
1.456,45
1,0000
1.456,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/001-2016
309,14
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
ASSISTÊNCIA |
309,14
1,0000
309,14
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/001-2016
659,16
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 17/02/2016 ATÉ 17/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
5
Vl. Pago
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
659,16
1,0000
659,16
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/001-2016
761,74
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO |
GURI - CULTURA |
761,74
1,0000
761,74
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/005-2016
3.608,05
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
3.608,05
1,0000
3.608,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/003-2016
440,89
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
440,89
1,0000
440,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/005-2016
82,90
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
82,90
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
82/000-2016
896.308,27
1 - DECENDIO 01/02/2016 A 10/02/2016
896.308,27
1,0000
896.308,27
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
560/000-2015
7.200,00
1 - Restos a pagar do empenho 560/0-2015
7.200,00
1,0000
7.200,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5001
8513/001-2015
1.197,36
1 - Restos a pagar do empenho 8513/1-2015
1.197,36
1,0000
1.197,36
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5001
8513/002-2015
1.215,24
1 - Restos a pagar do empenho 8513/2-2015
1.215,24
1,0000
1.215,24
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5007
9800/000-2015
231,30
1 - Restos a pagar do empenho 9800/0-2015
231,30
1,0000
231,30
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9866/001-2015
360,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - PARA ATENDER A SECRETARIA DE |
SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
360,00
SV
4,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9867/001-2015
180,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
180,00
SV
4,0000
45,00
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10838/004-2015
1.388,00
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA |
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS, EM |
ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PROCESSO FÍSICO Nº 0004585-46.2015.8.26.0495 - |
MANDADO 495.2015/008325-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.388,00
MÊS
1,0000
1.388,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
10887/000-2015
5.684,40
1 - Restos a pagar do empenho 10887/0-2015
5.684,40
1,0000
5.684,40
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
11001/000-2015
6.119,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 17/02/2016 ATÉ 17/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
5
Vl. Pago
1 - Restos a pagar do empenho 11001/0-2015
6.119,60
1,0000
6.119,60
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
11002/000-2015
4.630,50
1 - Restos a pagar do empenho 11002/0-2015
4.630,50
1,0000
4.630,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11894/000-2015
1.250,00
1 - Restos a pagar do empenho 11894/0-2015
1.250,00
1,0000
1.250,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11895/000-2015
332,40
1 - Restos a pagar do empenho 11895/0-2015
332,40
1,0000
332,40
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11933/000-2015
3.000,00
1 - Restos a pagar do empenho 11933/0-2015
3.000,00
1,0000
3.000,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11934/000-2015
516,00
1 - Restos a pagar do empenho 11934/0-2015
516,00
1,0000
516,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11935/000-2015
500,00
1 - Restos a pagar do empenho 11935/0-2015
500,00
1,0000
500,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
11938/000-2015
3.600,00
1 - Restos a pagar do empenho 11938/0-2015
3.600,00
1,0000
3.600,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
11939/000-2015
3.600,00
1 - Restos a pagar do empenho 11939/0-2015
3.600,00
1,0000
3.600,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11940/000-2015
1.288,00
1 - Restos a pagar do empenho 11940/0-2015
1.288,00
1,0000
1.288,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11942/000-2015
583,70
1 - Restos a pagar do empenho 11942/0-2015
583,70
1,0000
583,70
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
RP
J
13.453.359/0001-66
5001
11979/000-2015
2.460,00
1 - Restos a pagar do empenho 11979/0-2015
2.460,00
1,0000
2.460,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
RP
J
13.453.359/0001-66
5007
12043/000-2015
11,60
1 - Restos a pagar do empenho 12043/0-2015
11,60
1,0000
11,60
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5007
12044/000-2015
104,50
1 - Restos a pagar do empenho 12044/0-2015
104,50
1,0000
104,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5007
12045/000-2015
9,40
1 - Restos a pagar do empenho 12045/0-2015
9,40
1,0000
9,40
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5007
12046/000-2015
252,70
1 - Restos a pagar do empenho 12046/0-2015
252,70
1,0000
252,70
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5007
12047/000-2015
27,00
1 - Restos a pagar do empenho 12047/0-2015
27,00
1,0000
27,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5007
12048/000-2015
496,52
1 - Restos a pagar do empenho 12048/0-2015
496,52
1,0000
496,52
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 17/02/2016 ATÉ 17/02/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
5
Vl. Pago
10941/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
RP
J
53.401.360/0001-61
5004
12729/000-2015
420,00
1 - Restos a pagar do empenho 12729/0-2015
420,00
1,0000
420,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
RP
J
08.475.245/0001-87
5007
12972/000-2015
98,90
1 - Restos a pagar do empenho 12972/0-2015
98,90
1,0000
98,90
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 19 de Fevereiro de 2016.
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